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聚焦合規(guī)管理 筑牢內控防線
發(fā)布時間:2025-08-06 所屬類別:公司新聞

聚焦合規(guī)管理 筑牢內控防線

——隆山公司接受集團內審專項檢查

 

2025年8月6日,集團公司紀委書記蒲曉波同志率領10人內審組進駐隆山公司,開展上半年內部審計。

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內審組通過查閱憑證、調取系統(tǒng)數(shù)據(jù)、現(xiàn)場問詢等方式展開全面核查。重點檢查了“三重一大”事項的集體決策記錄及執(zhí)行規(guī)范性,“三公”經費報銷流程的合規(guī)性,物資采購招標管理的透明度,以及經濟合同履約風險的管控機制。同步審查了安全管理制度落實及內控責任分工情況。   

內審檢查組檢查完畢后,進行了問題反饋。檢查組指出,隆山公司基礎管理無原則性問題,需在反饋問題整改上要壓實整改責任,強化在采購供應商管理、資金支付監(jiān)督等環(huán)節(jié)進一步完善電子留痕與多部門聯(lián)審機制,加強對細節(jié)管控。公司分管負責人表示,將依托內審建議優(yōu)化內控制度,加速制度“廢改立”,完善相關動態(tài)預警系統(tǒng),切實提升公司合規(guī)管理效能。 

(綜合管理部:王惠瓊)

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